Всем добрый вечер.
ООО на ОСНО. Получили требование от ИФНС о предоставлении пояснений к Декларации по НДС за 2 квартал.
Была наша ошибка в книге покупок. У поставщика, одна сумма у нас другая.
В требование ИФНС было сказано подать пояснения в теч 5 рабочих дней.
У нас 3-я часть по НДС за 2 квартал до сих пор не оплачена, нет денег на р/с.
Нужно подавать уточненку и оплачивать пени и +доплата за 2 квартал+доплата из-за ошибки, тк увеличили входной НДС.
Вопрос как поступить. Подать пояснения и уточненку по НДС за 2 квартал как сказано в требовании в теч 5 дней.
Или дождаться когда будут деньги на р/с и сначала уплатить 3-ю часть по НДС за 2 квартал, пени и доплату?
Просто как я понимаю если сначала послать уточненку, а потом доплатить будет штраф.
всем спасибо огромное за советы